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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-05-17 16:41

以實(shí)際取得紅字發(fā)票為準(zhǔn)

春花秋實(shí) 追問

2025-05-17 16:56

老師您好!電子稅務(wù)局系統(tǒng)增值稅申報(bào)表自帶的數(shù)據(jù)也可以改嗎?是不是他一般不會(huì)錯(cuò)的?還是有其他原因呢?

春花秋實(shí) 追問

2025-05-17 16:58

老師,增值稅附表二第22欄,上期留抵稅額退稅是什么意思?就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額

春花秋實(shí) 追問

2025-05-17 17:01

老師上面打錯(cuò)了,應(yīng)該是這一欄,增值稅附表二第21欄,上期留抵稅額抵減欠稅是什么意思?

家權(quán)老師 解答

2025-05-17 17:01

你們已經(jīng)申請退稅才會(huì)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。紅字負(fù)數(shù)是填20欄

春花秋實(shí) 追問

2025-05-17 17:03

不是紅字負(fù)數(shù),是21欄上期留抵稅額抵減欠稅,還是沒搞懂為什么要轉(zhuǎn)出

家權(quán)老師 解答

2025-05-17 17:13

你以前月份有欠稅,留抵了欠稅,當(dāng)然就轉(zhuǎn)出了哈

春花秋實(shí) 追問

2025-05-17 17:13

老師您好!主表第30欄的本期繳納上期應(yīng)納稅額,這里需要手動(dòng)把附表二第21欄的這個(gè)金額填入,主表第30欄的本期繳納上期應(yīng)納稅額這一欄,然后就抵減了上期的稅款,老師是這樣嗎?

家權(quán)老師 解答

2025-05-17 17:17

填上去試試看,是否還存在欠稅,本期交稅是否正常?

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相關(guān)問題討論
你好,附表 2和主表對應(yīng)下面有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你對應(yīng)進(jìn)去填寫就可以
2022-02-11 13:38:37
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
2026-01-13 14:17:35
您好這個(gè)是你自己平時(shí)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)來的呃 比如你認(rèn)證的一筆福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)100元,那么你就在這里填上這個(gè)100。
2024-07-12 09:28:09
你好對的 是這么做的
2024-02-24 21:13:14
你退稅的話是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
2022-05-05 11:45:13
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