老師,請問公積金在何種情況下,可以轉未分配利潤? 問
出現虧損時,轉為未分配利潤 答
內蒙一家企業在25年6月全資收購上海的一家企業,那 問
同學你好!只合并6-12月的,不是合并全年 答
老師好!有兩個問題,生產企業當月出口非自的產品銷 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,小規模的跨年的費用可以直接沖紅嗎?小規模有 問
小規模的跨年的費用可以直接沖紅。沒有以前年度損益調整科目 答
老師,公司內部有個食堂。主要是員工自己吃飯的。 問
那個付費的計入其他業務收入,計算增值稅 答

老師,2021.12月我做了勞務分包費暫估,2022年1月我收到票了,2022.1月我做個沖回暫估發票,然后按票再做一號憑證,是這樣嗎
答: 可以的,可以這么做的。
老師,我們公司是2022.1月份開2021.12月份的發票,然后2021年12月份做了暫估收入、暫估成本。到了1月份的時候之前12月份做的暫估收入、成本直接紅沖掉,再按實際開票金額,實際的成本做憑證?是這樣嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣做的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!我公司在12月采購商品暫估入庫了12萬,發票在1月開給我們了,我是在1月把12月暫估入庫的憑證在1月沖銷了,然后按照發票在1月沖銷做個入庫的憑證,還是說直接把1月收到的發票,附在12月這個憑證后面就可以了?謝謝
答: 您好,沖暫估,再按發票做分錄,發票在1月憑證里
去年暫估了成本,今年回來的票少,今年怎么沖暫估呀,暫估的多,實際的少,是12月做的暫估,我們是暫估的費用,然后12月暫估了10萬,實際1月回票只回了8萬,有2萬的差額,這個怎么做會計分錄呀
我23年9月做了一筆暫估款,暫估的是開回來的進項發票,然后現在,3月份,進項發票開回來了,是銀行付款給別人,我要沖減暫估,這個分錄要怎么做?
18年12月份做了材料暫估入庫,并結轉了成本。19年1月收到發票做了以下處理①紅沖暫估入庫②按這個月收到的發票做了這2筆分錄,然后這個月發票金額大于暫估金額,關于成本的我應怎么做處理?寫下具體分錄?





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