
我23年9月做了一筆暫估款,暫估的是開回來的進(jìn)項發(fā)票,然后現(xiàn)在,3月份,進(jìn)項發(fā)票開回來了,是銀行付款給別人,我要沖減暫估,這個分錄要怎么做?
答: 您好,暫估的是怎么做的呢?
老師23年暫估了一筆,分錄借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方:應(yīng)付賬款-暫估,5月份有發(fā)票進(jìn)來,怎么沖這個暫估
答: 借應(yīng)付賬款 daiq利潤分配未分配利潤,這個是紅沖的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師23年暫估了一筆,分錄借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方:應(yīng)付賬款-暫估,5月份有發(fā)票進(jìn)來,怎么沖這個暫估
答: 你好,同學(xué) 借應(yīng)付賬款暫估 貸主營業(yè)務(wù)成本





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