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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-02-12 21:46

您好,因為這個是計提的,而不是支付的

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相關問題討論
借銀行存款 借管理費用負數(shù)。 貸其他應付款
2022-03-09 11:44:01
同學你好 你直接原分錄負數(shù)紅沖然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度損益 調(diào)整管理費用 貸其他應付款?
2022-03-14 10:28:03
同學,為什么不直接 借:管理費用 貸:銀行存款 如果費用報銷和實際支付時間差得遠,可以用你的分錄
2019-01-23 23:56:27
您好,報銷當時沒付款。就做兩筆分錄。 如果報銷了,直接就付款,就做一筆分錄。
2022-04-16 09:10:48
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