老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯(cuò)必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用包含哪些科目余額
答: 你好,當(dāng)期所得稅,和遞延所得稅
利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)用有余額
答: 你好!這個(gè)有金額很正常啊
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
案例公司2018年利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額為-2092218.71(利潤(rùn)為負(fù)是不是應(yīng)交所得稅為0?)利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)用是56507.97(=132510.76-76002.79)報(bào)表里的遞延所得稅負(fù)債為0,期初遞延所得稅資產(chǎn)為132510.76,期末遞延所得稅資產(chǎn)為76002.79,遞延所得稅費(fèi)用56507.97報(bào)表項(xiàng)目注釋里提到企業(yè)所得稅期末余額82595.77(利潤(rùn)為負(fù),不明白這是哪來的?),期初余額為83172.47利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用為什么不包括企業(yè)所得稅余額吶?
答: 您好,所得稅費(fèi)用是利潤(rùn)表科目










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