老師代賬的一個單位開了一張免稅發(fā)票,應(yīng)該是開錯 問
您好,您把這張發(fā)票拍我看下 答
老師,公司為小規(guī)模,收到了2025年個稅手續(xù)費(fèi)退款200 問
退付手續(xù)費(fèi)核對 借:銀行存款 貸:其他收益/營業(yè)外收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 營業(yè)外收入=收款金額÷(1?稅率) 答
老師,下午好,請問銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調(diào)增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶,記業(yè)務(wù)招待費(fèi)有風(fēng)險嗎? 問
同學(xué),你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補(bǔ)虧損表是否是虧損? 答

進(jìn)項(xiàng)10萬的稅,銷項(xiàng)8萬的稅,兩萬留底,分別怎么做憑證
答: 您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 當(dāng)月可以不寫分錄的
不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要做憑證嗎
答: 你好,該做賬還是需要做賬。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年的憑證,進(jìn)項(xiàng)稅沒計(jì)入直接入費(fèi)用了,現(xiàn)在需要把進(jìn)項(xiàng)調(diào)整正確,用沖銷以前憑證再做正確憑證還是直接沖費(fèi)用,做進(jìn)項(xiàng)。
答: 直接增加進(jìn)項(xiàng),減少費(fèi)用。
老師,我根據(jù)銀行的流水賬把憑證做完了,現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)票和銷項(xiàng)票,該怎么做賬
上個月通過了先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)遞減5% 這個月要申報 說是2023.1.1開始的進(jìn)項(xiàng)稅都可以抵 那我怎么做憑證呢??
老師 上個月進(jìn)項(xiàng)稅多轉(zhuǎn)500。只能調(diào)整上月報表嗎。還是能這個月重做憑證 ,多得500,算這月的
老師,如果收到的專票進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月就抵扣了,那做憑證的時候是不是直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅科目就可以了啊?
上個月通過了先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)遞減5% 這個月要申報 說是2023.1.1開始的進(jìn)項(xiàng)稅都可以抵 那我怎么做憑證







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