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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-12 15:12

您好,您是想說怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?

月明 追問

2022-01-12 15:13

每個(gè)月報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅抵減增值稅,這個(gè)情況怎么做分錄

東老師 解答

2022-01-12 15:14

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

月明 追問

2022-01-12 16:01

老師,我們進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額都有余額,一直沒處理過,怎么處理

東老師 解答

2022-01-12 16:02

這個(gè)看情況,有余額的話也不一定就是錯(cuò)誤的。

月明 追問

2022-01-12 16:15

我們是每月的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)沒有處理,現(xiàn)在年底想處理一下,看看怎么做比較好

東老師 解答

2022-01-12 16:16

這個(gè)你們都可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

月明 追問

2022-01-12 16:20

后邊呢,怎么處理

東老師 解答

2022-01-12 16:20

后面就這么暫時(shí)先掛賬啊。

月明 追問

2022-01-12 16:22

好的,那以后每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)也都這么處理嗎

東老師 解答

2022-01-12 16:22

對(duì),你想沒有余額就這么處理。

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您好,您是想說怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
2022-01-12 15:12:05
計(jì)算加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計(jì)抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額
2023-12-04 15:08:58
你本月不交稅,不用計(jì)算加計(jì)抵減
2022-04-15 11:23:15
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-07-22 14:23:23
你好,這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒有申報(bào),加計(jì)扣除的話不用申報(bào)了。
2022-02-21 15:39:43
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