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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-03-07 10:19

 計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-03-07 10:32

老師,相對(duì)應(yīng)的附加稅減免也計(jì)入其他收益或者營業(yè)外收入?

樸老師 解答

2024-03-07 10:34

對(duì)的
按我上面給你的分錄來做

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你好 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
2022-12-07 20:04:55
你好;? 可以留抵的。 可以的? ?
2022-01-07 16:41:15
你好,同學(xué) 借材料采購甲材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2600 貸銀行存款22600
2023-12-29 13:46:28
你好 ,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出
2022-04-15 15:50:21
學(xué)員你好,分錄如下 借:原材料144000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額18720 貸:預(yù)付賬款144000+18720=162720
2021-11-28 21:50:51
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