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送心意

小鈺老師

職稱初級會計師

2022-01-11 23:18

新建賬套,資產(chǎn)負債表中,現(xiàn)金,庫存,往來都需要根據(jù)實際盤點和對賬數(shù)據(jù)填寫。所以庫存數(shù)據(jù)肯定要做到賬實相符的。但是不能做成本調整。這樣會影響到利潤表。最好的解決辦法是根據(jù)往來調整對應的相關科目。

一熠孤行 追問

2022-01-11 23:43

請指教,具體做法是?往來賬對應的科目又是什么呢?
我覺得應付的產(chǎn)生,就應該是
借  庫存商品
  貸  應付賬款
但是之前并沒有在賬里面體現(xiàn)應付賬款,現(xiàn)在要新增上去,怎么弄呢

小鈺老師 解答

2022-01-11 23:48

應付賬款的增加影響了庫存,但是庫存是實際存在的不能減少。影響應付賬款的其他科目還有現(xiàn)金科目,另外庫存的結轉還會影響到之前的本年利潤,反應在資產(chǎn)負債表中就是未分配利潤。所以你可以調整的只能是現(xiàn)金和以前的利潤。如果現(xiàn)金要求按照實際反應在資產(chǎn)附表中,就只能通過調整未分配利潤完成了。

小鈺老師 解答

2022-01-11 23:51

但是實際工作中既然有做賬,那么就是有正常結轉成本利潤的,調整利潤會導致未分配利潤跟申報給稅務局的數(shù)據(jù)不一致。所以最好的辦法是倒擠到其他應付款。具體怎么處理,可以根據(jù)公司以前的實際情況推斷。

小鈺老師 解答

2022-01-11 23:53

倒擠到其他應付款,就可以保證未分配利潤能夠準確反應,同時不影響現(xiàn)金和庫存。

小鈺老師 解答

2022-01-11 23:55

具體查詢?yōu)槭裁矗瑤齑嬲#瑧稕]有,還能保持資產(chǎn)負債表是平的。根據(jù)實際情況選擇調整那個資產(chǎn)附表項目

一熠孤行 追問

2022-01-12 00:11

謝謝你的解答,之前的東西都是業(yè)務會計做的,也有請會計事務所的人來進行指導,但一直沒有扯得很明白。現(xiàn)在我接手了這個工作,之前的東西無從查起了。十幾年都是這么過的,報表還是會計事務所的人幫忙做的,我也不清楚為什么庫存正常應付沒有,居然還能平。
那我現(xiàn)在新增應付之后,再對應的增加庫存,然后再借  未分配利潤   貸  庫存商品   這樣可以嗎?

小鈺老師 解答

2022-01-12 07:13

可以這么操作的,保證必須要按實際記錄的,去變動可以變動的。

一熠孤行 追問

2022-01-12 08:19

好的,謝謝小鈺老師。
我認為,就算把它計入支出,影響了本年度的利潤,但是損益類的科目年終結轉到未分配利潤里面去,和在一開始就直接影響未分配利潤,這兩者算出來的年末未分配利潤應該是一致的吧

小鈺老師 解答

2022-01-12 08:21

是的,對總利潤影響是一樣的。只是當期的利潤表會準確一點。

小鈺老師 解答

2022-01-12 08:24

就是說,你新建賬套后,每一期的利潤表相對來說不會出現(xiàn)成本費用不匹配,期間費用也不會虛高。但是對開業(yè)以來的累計利潤影響是一樣的。

小鈺老師 解答

2022-01-12 08:35

大部分實務中,不掛往來,又要保證數(shù)據(jù)平衡,會在收入時,直接收現(xiàn)金沒有應收。采購時直接付款沒有應付。現(xiàn)金不夠做股東借款或者實收資本。

一熠孤行 追問

2022-01-12 08:38

還有一個問題,我們是一個食堂,只有米  油之類的才入庫,掛應付,而每天都要耗用的蔬菜呀肉之類的,都是在進貨的時候不做入庫,等一個月付款的時候做一筆本月菜金支出。這是會計處理方法,賬面上不體現(xiàn)入庫。

一熠孤行 追問

2022-01-12 08:38

但是在倉庫那邊,蔬菜呀這些東西其實也是有顯示庫存的。
我接手的時候,就發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表上,存貨有8萬多,都是蔬菜呀 這之類的日常耗用食材,
那么建賬時,我如果我不在賬上體現(xiàn)這8萬多的菜,資產(chǎn)負債表就不平,體現(xiàn)了吧,又涉及一直有個菜的庫存在那里,因為食材非常多又細碎,每次都是結賬時就做一筆支出,不入庫的。蔬菜庫存應該一直為零
我想把蔬菜調整為零,這種情況應該怎么處理呢

小鈺老師 解答

2022-01-12 08:57

如果不做蔬菜入庫,賬面上就不可能有蔬菜的庫存存在,本來的分錄是
借:庫存商品
  貸:應付
然后結轉成本
借:主營業(yè)務成本
   貸:庫存商品。
但是實際操作中省略了入庫操作的話,就直接做分錄
借:主營業(yè)務成本
   貸:支出了
如果分錄沒錯,賬面庫存應該是沒有蔬菜肉類存在的

小鈺老師 解答

2022-01-12 09:01

我想請問一下,是別人已經(jīng)有了科目余額表給你,還是全程需要你自己新建期初。還有這個賬是用于內部管理還是需要申報到稅務局。內部管理的話,在新建期初余額時,直接跟需要用到這個報表的人溝通,那些東西在以后的經(jīng)營中需要詳細提現(xiàn)監(jiān)督。如果是上報稅務局,期初你不能隨便設置,需要去電子稅務局查詢申報的報表,根據(jù)稅務局的報表確定期初。

一熠孤行 追問

2022-01-12 09:05

是別人給我的時候就已經(jīng)有余額了。我們這個是事業(yè)單位的食堂,不盈利的,也不需要報稅

小鈺老師 解答

2022-01-12 09:21

那就根據(jù)內部管理需要,確定不能動的調整其他,如果不盈利,可以直接調整未分配利潤的。做一比調整以前期間的未分配利潤。因為作為管理需要的話,收入成本需要匹配,費用虛高也需要解釋。可以直接調整以前的未分配利潤,這樣只會在資產(chǎn)負債表中提現(xiàn),利潤表還是本期正常數(shù)據(jù)。

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2022-01-11 23:18:25
資產(chǎn)負債表中,其他應付款為負數(shù),庫存商品有金額,可以
2024-10-21 15:00:47
那就你出路>入庫和期初庫存
2018-09-26 16:13:00
你好,凈值對應資產(chǎn)負債表的所有者權益金額
2022-03-25 11:46:00
你好,你沒期初余額表的話很難取期初,你要根據(jù)去年的業(yè)務先進行記賬操作,結出科目余額變,這樣順延下來,把期初錄入就好了
2022-03-24 13:30:57
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