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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-15 11:05

你好,對的是的,你存貨的數(shù)量和你進銷存的余額不一致。

欣欣子 追問

2022-03-15 11:20

那請問怎么解決這個問題呢

郭老師 解答

2022-03-15 11:23

可以做無票收入的,或者是你單獨記錄出來哪些銷售出去了,但是沒有確認(rèn)收入,你以后得補上。

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資產(chǎn)負債表中,其他應(yīng)付款為負數(shù),庫存商品有金額,可以
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你好,對的是的,你存貨的數(shù)量和你進銷存的余額不一致。
2022-03-15 11:05:27
你好,你們的憑證是總賬模塊直接做的,還是進銷存模塊推定生成過來的
2022-03-15 10:45:01
你好,應(yīng)付賬款和庫存商品沒有經(jīng)過進銷存處理,這個是什么意思呢,能做個具體描述嗎?
2022-03-15 10:26:48
你好,你沒期初余額表的話很難取期初,你要根據(jù)去年的業(yè)務(wù)先進行記賬操作,結(jié)出科目余額變,這樣順延下來,把期初錄入就好了
2022-03-24 13:30:57
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