
你好,我是小規(guī)模,稅務(wù)局代開專票,開了一張紅字發(fā)票,季報(bào)時如何申報(bào)增值稅申報(bào)表呢?
答: 您好,只有紅字的話需要去稅務(wù)申報(bào)
老師,你好!請問小規(guī)模在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,已繳納了增值稅和城建稅,增值稅及附加稅申報(bào)表附表二,還用填數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)就可以
答: 主表填寫這個就可以 附表二0申報(bào)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào),1月開了一些紅字發(fā)票,申報(bào)增值稅時忘記了扣除,已經(jīng)交了增值稅,申報(bào)表不能作廢重報(bào)了,請問除了在柜臺去申報(bào)還有其他辦法嗎?紅字發(fā)票能順延到下個月抵扣嗎?謝謝?
答: 可以下個月申報(bào)試下 應(yīng)該是不可以 比對不通過
申報(bào)增值稅時,稅控服務(wù)費(fèi)減免,只填了增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,沒填增值稅附表4,然后申報(bào)成功了,這個要去稅務(wù)局更正申報(bào)嗎
老師,請問一下小規(guī)模企業(yè)由稅務(wù)局代開發(fā)票稅局由3個點(diǎn)變成了一個點(diǎn),在增值稅申報(bào)表中如何填寫各欄次?










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