
增值稅申報(bào),1月開了一些紅字發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)忘記了扣除,已經(jīng)交了增值稅,申報(bào)表不能作廢重報(bào)了,請問除了在柜臺(tái)去申報(bào)還有其他辦法嗎?紅字發(fā)票能順延到下個(gè)月抵扣嗎?謝謝?
答: 可以下個(gè)月申報(bào)試下 應(yīng)該是不可以 比對不通過
老師開具的增值稅紅字發(fā)票在申報(bào)增值稅時(shí)在哪一行體現(xiàn)
答: 你好,是一般納稅人,還是小規(guī)模的,比如你開的是13%的貨物的,在你的13%銷售貨物一欄 正數(shù)銷售額,負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)填寫。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅已經(jīng)申報(bào),發(fā)現(xiàn)要交的稅太多了,其實(shí)還有增值稅發(fā)票未勾選,可以更正申報(bào)和增加增值稅發(fā)票勾選嗎?
答: 當(dāng)然可以,只需要您在申報(bào)時(shí)重新加上未勾選的增值稅發(fā)票,并在“增值稅發(fā)票”選項(xiàng)中勾選“采用未勾選發(fā)票”,即可完成更正申報(bào)和增加增值稅發(fā)票勾選。








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