
小規(guī)模月報增值稅時,當(dāng)月沒有銷售收入,只有開紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,申報增值稅該如何填寫申報表呢
答: 這個電子稅局上直接申報無法通過審核,只有去大廳申報了哈
增值稅申報,1月開了一些紅字發(fā)票,申報增值稅時忘記了扣除,已經(jīng)交了增值稅,申報表不能作廢重報了,請問除了在柜臺去申報還有其他辦法嗎?紅字發(fā)票能順延到下個月抵扣嗎?謝謝?
答: 可以下個月申報試下 應(yīng)該是不可以 比對不通過
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師開具的增值稅紅字發(fā)票在申報增值稅時在哪一行體現(xiàn)
答: 你好,是一般納稅人,還是小規(guī)模的,比如你開的是13%的貨物的,在你的13%銷售貨物一欄 正數(shù)銷售額,負(fù)數(shù)銷售額合計填寫。








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