老師,你看這個稅怎樣報,讓我填減免,怎樣填 問
點那個徐志杰,進去就能看到減免的 答
老師上年是虧損,今年一季度有利潤,能彌補以前年度 問
您好,可以的,如果去年的虧損可以彌補完的話,就不用交稅 答
老師,我們是軟件開發(fā)企業(yè)。幫別人代購了辦公用品, 問
同學,你好 幫別人代購了辦公用品。 代購不要開發(fā)票的。如果涉及開票,那就是買賣 答
2024年12月底虧損,303166.682025年12月底盈利,1148 問
您好,按109738.48來交企稅,這個季度全都彌補完了 答
老師,您好,我想問下,餐飲的人員工資,燃料,水電費,計入 問
同學你好 這個計入成本哦 答

餐飲行業(yè)增值稅申報,享受加計抵減政策后,加計抵減的這部分稅額如何做賬務(wù)處理?
答: 您好,會計分錄 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額加計抵減額) 貸:其他收益或者營業(yè)外收入
老師 增值稅0申報 賬務(wù)需要做什么處理嗎?
答: 你好,賬上就不需要做什么處理。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,8月份的收入已經(jīng)申報增值稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆7月份開票8月份付款的數(shù)好像在7月份漏做收入了,8月份算收入也漏了,請問該怎么處理,賬務(wù)處理是?
答: 你好 沒有開發(fā)票的是嗎









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