
申報增值稅時,稅控服務(wù)費減免,只填了增值稅減免申報明細表,沒填增值稅附表4,然后申報成功了,這個要去稅務(wù)局更正申報嗎
答: 你好,最好是更正申報,你看下在電子稅務(wù)局里面能更正吧?
增值稅視同銷售,賬務(wù)上怎么處理,增值稅申報的時候怎么處理
答: 您好,先在主表第1項(一)按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額欄應(yīng)當填寫包含視同銷售的銷售額;視同銷售額填至主表第2項應(yīng)稅貨物銷售額欄;視同銷售的銷項稅額填至主表第11項銷項稅額欄;《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項稅額明細 應(yīng)當包含視同銷售的銷售額和銷項稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年增值稅多繳部分,今年修改增值稅申報表后申請留抵了,賬務(wù)怎么處理
答: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款





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