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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-12 15:49

你好,賬上就不需要做什么處理。

123 追問

2022-01-12 16:15

老師 本年利潤同比利潤分配 這是怎么出來的數(shù)據(jù)啊?

東老師 解答

2022-01-12 16:17

您說的這個數(shù)據(jù)我沒有見過呢

123 追問

2022-01-12 16:23

寫錯了 就是本年利潤和利潤分配這個數(shù)據(jù)是怎么出來的 我現(xiàn)在啥都不太會 現(xiàn)在是季度再加上年底我不知道這家企業(yè)還需要操作什么?

東老師 解答

2022-01-12 16:25

本年利潤就是你第一年所有損益類科目的合計數(shù)

123 追問

2022-01-12 16:31

這個不用我操作什么 是自動結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎?

東老師 解答

2022-01-12 16:31

這個得看軟件有可能是自動宣傳,有可能也需要您手動結(jié)轉(zhuǎn)

123 追問

2022-01-12 16:38

好的 謝謝

東老師 解答

2022-01-12 16:38

不客氣,我給個五星好評,謝謝您。

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相關(guān)問題討論
你好,最好是更正申報,你看下在電子稅務(wù)局里面能更正吧?
2022-05-17 14:43:35
您好,先在主表第1項(一)按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額欄應(yīng)當填寫包含視同銷售的銷售額;視同銷售額填至主表第2項應(yīng)稅貨物銷售額欄;視同銷售的銷項稅額填至主表第11項銷項稅額欄;《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項稅額明細 應(yīng)當包含視同銷售的銷售額和銷項稅額。
2023-05-22 14:58:47
借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時,沖回原出口時,轉(zhuǎn)出的不予抵扣和退稅的進項稅部分, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 按照內(nèi)銷的申報
2022-03-15 11:42:21
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-06-01 10:04:20
借應(yīng)交稅費、 預(yù)交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加、企業(yè)所得稅, 貸銀行存款 在附表四本期發(fā)生額、實際抵扣金額還有主表28行里面填寫。
2023-08-04 11:46:38
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