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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-12 11:08

你好
沒有開發(fā)票的是嗎

餅干飛呀 追問

2021-09-12 11:10

7月份開了發(fā)票了,但是好像漏做了收入,沒有掛應(yīng)收,是8月份付款的,先開票后付款

郭老師 解答

2021-09-12 11:12

那不對
你們銷售額增值稅申報表沒填寫能保存了嗎

餅干飛呀 追問

2021-09-12 11:16

只是一個小數(shù)目,在金蝶賬那沒有掛應(yīng)收

郭老師 解答

2021-09-12 11:17

那你反結(jié)賬修改
然后去稅務(wù)局修改七月份增值稅申報表

餅干飛呀 追問

2021-09-12 11:18

因為我也是這個月才剛接手做賬

郭老師 解答

2021-09-12 11:19

去稅務(wù)局那邊修改的
稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)也得修改的

餅干飛呀 追問

2021-09-12 11:20

老師,來了票沒做收入的數(shù)是很小的數(shù)

餅干飛呀 追問

2021-09-12 11:22

老師,但是我查到7月份的增值稅申報表開票收入數(shù)是正確的,只是金蝶賬少了掛了這筆應(yīng)收

郭老師 解答

2021-09-12 11:23

不是數(shù)大小的問題
是你必須申報增值稅,如果你現(xiàn)在不申報的話,后期稅務(wù)局也會找你們的,要求你們調(diào)整。

郭老師 解答

2021-09-12 11:23

賬上可以做到這個月在這個月補,但是申報必須去稅務(wù)局修改。

餅干飛呀 追問

2021-09-12 11:29

老師,請問賬上怎么補呢?

郭老師 解答

2021-09-12 11:31

借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
八月份借銀行貸應(yīng)收賬款

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您好,先在主表第1項(一)按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額欄應(yīng)當(dāng)填寫包含視同銷售的銷售額;視同銷售額填至主表第2項應(yīng)稅貨物銷售額欄;視同銷售的銷項稅額填至主表第11項銷項稅額欄;《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項稅額明細 應(yīng)當(dāng)包含視同銷售的銷售額和銷項稅額。
2023-05-22 14:58:47
你好 沒有開發(fā)票的是嗎
2021-09-12 11:08:57
借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時,沖回原出口時,轉(zhuǎn)出的不予抵扣和退稅的進項稅部分, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 按照內(nèi)銷的申報
2022-03-15 11:42:21
您好,會計分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額加計抵減額) 貸:其他收益或者營業(yè)外收入
2022-01-09 17:43:04
你好,賬上就不需要做什么處理。
2022-01-12 15:49:42
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