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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-07 15:13

您好
借:其他應付款
貸:銀行存款
借:銷售費用等 不含稅金額
貸:其他應付款-暫估

01 追問

2022-01-07 15:14

港雜費是零稅率

01 追問

2022-01-07 15:15

海關繳款書這部分不太明白

bamboo老師 解答

2022-01-07 15:27

那就是支付金額暫估入賬
請問您是一般納稅人嗎

01 追問

2022-01-07 15:36

是一般納稅人

bamboo老師 解答

2022-01-07 15:44

借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款 
海關繳款書

01 追問

2022-01-07 15:53

老師,12月付通過代理繳納了增值稅,港雜費,1月代理給我繳款書,和港雜費發(fā)票,我的意識12月分錄怎么做?借:港雜費暫估,稅費掛往來代理  貸:銀行嗎

01 追問

2022-01-07 15:54

收到稅票沖借:應交稅費   貸:往來代理

bamboo老師 解答

2022-01-07 16:40

12月份的時候分錄怎么寫的?

bamboo老師 解答

2022-01-07 16:40

就是付款分錄 寫了嗎

01 追問

2022-01-07 18:19

我也在糾結(jié),12月發(fā)生了費用,1月才收到發(fā)票,是直接把發(fā)票貼在12月后好還是1月紅沖12月分錄,12月暫估港雜費費用,然后重新入賬?

bamboo老師 解答

2022-01-07 18:28

12月份的時候
借  其他應付款
貸 銀行存款
借 銷售費用
貸 其他應付款-暫估

bamboo老師 解答

2022-01-07 18:28

1月份收到發(fā)票的時候
借 其他應付款暫估
貸 其他應付款

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:銷售費用等 不含稅金額 貸:其他應付款-暫估
2022-01-07 15:13:24
同學,你好 借:原材料-甲20000%2B3000 應交稅費-應交增值稅 2600 貸:應付賬款
2023-11-19 19:51:54
您好,根據(jù)您的題目,借原材料5100,應交稅費應交增值稅(進項稅)500貸銀行存款5600
2023-12-15 19:21:49
你好? 具體是什么業(yè)務呢?
2022-01-19 15:48:48
借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款
2025-09-17 09:34:49
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