老師我想請問一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報過了,然 問
系統(tǒng)不自動帶出:因為你是先報了 2026 年一季度,再做 2025 年匯算;必須先做完 2025 匯算,再報一季度,系統(tǒng)才會認(rèn)虧損。 一季度利潤 108076.42:要先交稅(因為現(xiàn)在系統(tǒng)沒讀到 2025 年虧損)。 2025 年虧損 20 萬:一季度用不上,但二季度可以用。 二季度申報時,系統(tǒng)已經(jīng)有 2025 年匯算虧損數(shù)據(jù),直接抵減二季度及以后利潤。 不是必須一季度用:虧損可以往后結(jié)轉(zhuǎn)5 年,二季度、三季度、四季度、明年都能用 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師26年1季度企業(yè)所得稅季報 應(yīng)付職工薪酬工資 問
您好,實際發(fā)放的也是1到3月的 答
老師,公司的車子出售給法人了,交了增值稅,但是申報 問
你好,你這個?差異是會計計賬和稅務(wù)不一致導(dǎo)致的嗎。 處置固定資產(chǎn) 增值稅:按售價全額計稅。 會計:僅將?凈收益?計入“資產(chǎn)處置損益”或“營業(yè)外收入”,不計入營業(yè)收入 ??。 ? 答
老師好,如圖示,我們公司名下有5家銀行,我想把我們的 問
結(jié)論先說:不用先銷其他4家一般戶,按下面順序最穩(wěn)妥、不影響業(yè)務(wù)。 答

請問忘記作廢發(fā)票導(dǎo)致多交10萬的增值稅和企業(yè)所得稅,沖紅字,是否還需要進(jìn)行做賬?本來就沒有這比賬,是錯開重開了,但涉及年度報表
答: 您好,同學(xué),企業(yè)所得稅不用多繳納,開票那個月直接掛稅金就可以,增值稅是按開票來,12月份只掛稅率,這個月開紅票把稅率沖了就可以了。
我公司8月開出20萬3%的專票給客戶,差額分包給的公司7月開20萬專票給我公司,并與當(dāng)月在工程地預(yù)繳了企業(yè)所得稅。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)應(yīng)為15萬的分包款。我公司可以把20萬發(fā)票作廢重開15萬的嗎?差額分包公司可以紅中發(fā)票重開成15萬嗎?
答: 您好,可以紅字沖回錯誤發(fā)票,再開正確發(fā)票
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們企業(yè)是廢品收購簡易計稅,收購廢品都沒有取得發(fā)票,那企業(yè)所得稅怎么交呢? 增值稅是簡易計稅解決了,企業(yè)所得稅的話,那都沒有發(fā)票沒有關(guān)系嗎
答: 所得稅必須要有發(fā)票才能稅前扣除的。不然,就聯(lián)系稅局看能否核定征收










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