
我公司8月開出20萬3%的專票給客戶,差額分包給的公司7月開20萬專票給我公司,并與當(dāng)月在工程地預(yù)繳了企業(yè)所得稅。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)應(yīng)為15萬的分包款。我公司可以把20萬發(fā)票作廢重開15萬的嗎?差額分包公司可以紅中發(fā)票重開成15萬嗎?
答: 您好,可以紅字沖回錯誤發(fā)票,再開正確發(fā)票
老師,請問下稅收編碼選錯了怎么辦?例如我的產(chǎn)品是稅收編碼1010110,而開票時沒弄明白開成了稅收編碼是101011211,請問下這種情況下海需要作廢發(fā)票重開嗎?
答: 最好作廢重新開的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅作廢后,怎么重新申報
答: 你好,登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊申報表,填寫收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù),然后提交申報?









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水中的小鳥 追問
2022-08-29 13:58
小林老師 解答
2022-08-29 14:20