
老師,專管員在11月23日給我發(fā)了個(gè)消息讓下月補(bǔ)計(jì)提加計(jì)扣除18154.22元,我在12月份申報(bào)的時(shí)候就申報(bào)了加計(jì)扣除表里面本期發(fā)生額里面填了11月份的加計(jì)扣除18154.2+11月份進(jìn)項(xiàng)稅額12505.18*10%填列在增值稅加計(jì)抵減申報(bào)表里的本期發(fā)生額,這樣合理嗎?
答: 同學(xué),你好,這個(gè)是可以的。
發(fā)票紅沖,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表當(dāng)月無(wú)銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進(jìn)項(xiàng)稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月銷項(xiàng)稅額1萬(wàn),本月進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),上月加計(jì)抵減額余額0.3萬(wàn),增值稅申報(bào)表(四)中,當(dāng)期加計(jì)抵減發(fā)生額1800元,要填進(jìn)去嗎?嗎
答: 您好 當(dāng)期加計(jì)抵減發(fā)生額1800元,要填進(jìn)去








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2022-01-05 15:36
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