
月末進項稅大于銷項稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
答: 不對,月末進項稅大于銷項稅時要結(jié)轉(zhuǎn),填增值稅納稅申報表后,留抵額是要按照規(guī)定手動填入增值稅納稅申報表內(nèi)容。
月末進項稅大于銷項稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
答: 同學你好,進項大于銷項,是按銷項的金額,比如銷項100,進項120 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項100 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項100 沒有抵完的20留在進項稅額明細中,在下期的銷項稅額的中抵扣;
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
本月銷項稅額1萬,本月進項稅額1.2萬,上月加計抵減額余額0.3萬,增值稅申報表(四)中,當期加計抵減發(fā)生額1800元,要填進去嗎?嗎
應(yīng)交增值稅科目余額與申報留抵余額不一致,補增值稅的那個申報表調(diào)增了銷售額,賬需要調(diào)銷項嗎?
發(fā)票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報表當月無銷項,有進項稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?










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