
發(fā)票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報表當(dāng)月無銷項,有進項稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項)老師這個分錄對嗎?我咋沒看懂這個借方進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,查賬發(fā)現(xiàn)去年12月的待認(rèn)證進項稅額轉(zhuǎn)出時的金額寫錯了,實際應(yīng)該是 借 進項稅額 80 貸 待認(rèn)證進項稅額 80 但是,查到的分錄是 借進項稅額120 貸待認(rèn)證進項稅額120 。增值稅申報是按實際認(rèn)證的進項80申報的。 導(dǎo)致增值稅申報后進項稅額還有余額,該怎么處理
答: 同學(xué)你好 這個月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了









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2021-12-03 23:44
王雁鳴老師 解答
2021-12-03 23:47