
老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào)?
答: 按發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)抵扣。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整完,需要交所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能直接做借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎? ?對(duì)的,我企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已報(bào)完,現(xiàn)在做的企業(yè)匯算清繳,,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整交所得稅?
答: 你好,你可以的,你可以那個(gè)直接計(jì)提所得稅就可以了。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過千分之5了之后,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)增?是全額繳納企業(yè)所得稅?
企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)包含計(jì)入開發(fā)間接費(fèi)的招待費(fèi)嗎?









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王暖暖 追問
2020-06-21 08:18
蔣飛老師 解答
2020-06-21 08:19
王暖暖 追問
2020-06-21 08:19
蔣飛老師 解答
2020-06-21 08:20