你好老師,我是小規(guī)模,我的公司注冊(cè)資金是1000萬,現(xiàn) 問
你好,所有者權(quán)益金額 答
老師我公司給租戶開的水電費(fèi)普票,算收入的時(shí)候還 問
是的,需要算銷項(xiàng)稅的 答
老師你好,我們單位買了個(gè)電車,我想找一下發(fā)票,我不 問
直接問公司的知情人什么時(shí)候買的?或者查賬固定資產(chǎn)找線索 答
老師,年底,其他應(yīng)收款賬上金額太多,怎么調(diào)?才能不被 問
沒法硬調(diào)整的,確實(shí)沒法收回的,可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 答
老師您好 公司未分配利潤90萬,現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷,應(yīng)收賬 問
您好,這個(gè)要對(duì)方注銷了才可以抵稅 答

老師,支付參會(huì)專家費(fèi)用沒有發(fā)票,直接用現(xiàn)金支出憑證做賬,且有領(lǐng)款人簽字,企業(yè)在所得稅前能扣除嗎?
答: 沒有發(fā)票,直接用現(xiàn)金支出憑證做賬,且有領(lǐng)款人簽字,企業(yè)在所得稅前,不能扣除
老師好!本公司很多費(fèi)用是用現(xiàn)金支付,但是有一部分沒有發(fā)票的,以往是沒發(fā)票的費(fèi)用基本沒有做賬,導(dǎo)致現(xiàn)金的余額有點(diǎn)大,請(qǐng)問該怎么辦?
答: 沒有發(fā)票,也是需要入賬的額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,研發(fā)費(fèi)用已付現(xiàn)金,但是發(fā)票在次月回來的,當(dāng)月要交所得稅,我可以暫估這筆費(fèi)用嗎?要怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 您好 如果研發(fā)費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生 可以先暫估入賬 借:其他應(yīng)付款 貸;庫存現(xiàn)金 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化(資本化)支出 貸:其他應(yīng)付款-暫估







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