老師,這個怎么申報(bào),提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調(diào)整下 答

老師,早上好!請問我老板說今年總共累計(jì)要開1000000的銷項(xiàng),這個月要開50000塊錢的進(jìn)項(xiàng)票,但是是供應(yīng)商讓我多開點(diǎn)可以分期抵扣,我應(yīng)該怎么弄
答: 這個你問6月稅,這個實(shí)際交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售額*稅率,你這個大于0需要交稅了,不想 交,那只能多取得 進(jìn)項(xiàng)稅額,有稅負(fù)嗎?
老師,我1月沒有進(jìn)項(xiàng)票,供應(yīng)商沒有票了。二月開票,我二月勾選,能用在1月勾選抵扣嗎?
答: 同學(xué)你好 這個可以在一月勾選
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,從供應(yīng)商那里購買的保鮮洋蔥,收到0稅率發(fā)票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
答: 你好,他這個發(fā)票稅率開錯了,他是自產(chǎn)自銷的,可以免稅的,自產(chǎn)自銷的,你收到了可以抵扣。如果不是自產(chǎn)自銷的,抵扣不了。







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