
你好,從供應商那里購買的保鮮洋蔥,收到0稅率發(fā)票,能抵扣進項稅嗎
答: 你好,他這個發(fā)票稅率開錯了,他是自產(chǎn)自銷的,可以免稅的,自產(chǎn)自銷的,你收到了可以抵扣。如果不是自產(chǎn)自銷的,抵扣不了。
今年6月發(fā)現(xiàn)去年10月供應商發(fā)票金額開錯了原本開6400元卻開成了6.4w,然后我們?nèi)ツ暌驳挚圻M項稅了,現(xiàn)在供應商也沖紅發(fā)票了重開了6400元,我們這邊如何做賬務處理,老師?
答: 借:利潤分配-未分配利潤?負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款?負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
供應商給我司的銷售折讓如何開票?對方開的進項票已抵扣
答: 你好,這個是發(fā)生了質(zhì)量問題嗎?如果是的話,購買方開紅字信息表,信息表的內(nèi)容就是銷售折讓,單價數(shù)量不用填寫,填寫總的金額。








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