
老師,就是我們公司經(jīng)常會(huì)從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出錢到老板也就是法人賬戶,然后老板取出來以現(xiàn)金的形式付給供應(yīng)商和工人們,這個(gè)賬是不是應(yīng)該這樣做呀,轉(zhuǎn)賬時(shí),借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 老板付出款時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款呀?
答: 一、 這種操作方式屬于不正常的操作方式,最好是公對(duì)公打款處理。
老師好,21年度有一張憑證是借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸:銀行存款22年核對(duì)銀行對(duì)賬單時(shí)發(fā)現(xiàn)這張憑證是做錯(cuò)了,銀行存款應(yīng)該改為其他應(yīng)收款—XX調(diào)整憑證時(shí),應(yīng)該直接借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—XX還是,原憑證紅字沖銷后,借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款—XX
答: 您好,因?yàn)榭缒炅耍哉f咱只能 借銀行存款貸,利潤分配,未分配利潤 借其他應(yīng)收款貸,銀行存款 正常,你這個(gè)匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該要調(diào)整的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好,我們公司的出納員張三開了一張個(gè)人卡作為公司的現(xiàn)金卡,公司的對(duì)公賬戶給張三這個(gè)卡轉(zhuǎn)賬的時(shí)候借方是借:銀行存款-xx行,還是借:其他應(yīng)收款-張三呢?
答: 借其他應(yīng)收款貸銀行存款。








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