
老師好,21年度有一張憑證是借:管理費用—差旅費 貸:銀行存款22年核對銀行對賬單時發(fā)現(xiàn)這張憑證是做錯了,銀行存款應該改為其他應收款—XX調(diào)整憑證時,應該直接借:銀行存款 貸:其他應收款—XX還是,原憑證紅字沖銷后,借:管理費用—差旅費 貸:其他應收款—XX
答: 您好,因為跨年了,所以說咱只能 借銀行存款貸,利潤分配,未分配利潤 借其他應收款貸,銀行存款 正常,你這個匯算清繳的時候應該要調(diào)整的。
我單位的結(jié)余資金+其他應付-其他應收不等于銀行存款數(shù),問題出在哪?銀行對賬單是相符的
答: 你好,結(jié)余資金不包括其他應收應付,只是包括現(xiàn)金、銀行以貨幣票據(jù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
社保個人部分是不是也計入管理費用了? 計提:借管理費用 貸應付工資發(fā)放:借應付工資 貸其他應收款-個人部分 貸銀行存款
答: 計提:借管理費用 其他應收款(個人) 貸應付工資 發(fā)放:借應付工資 貸其他應收款-個人部分 貸銀行存款









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2022-06-01 14:36
李霞老師 解答
2022-06-01 14:38
李霞老師 解答
2022-06-01 14:38