
你好老師:1月份我將進項稅額轉出轉錯了1萬元并且已進行了申報。請問次月的時候我能再將上月轉錯的那1萬元以負數(shù)的形式填寫在增值稅附表三中相對應的欄次申報嗎(沖回來嗎)
答: 可以的同學可以這樣操作
您好,我在報10的增值稅附表二中,對方多開了發(fā)票,然后多的進項稅額轉出我應該選哪個科目?第二個問題 :我們公司付了錢對方也開了票,但是這個月退回了一半錢,我直接沖之前做的費用并進行了一半的對應的進項稅額轉出,這部分進項稅額轉出對應選哪個比較合適?
答: 您好,第一個的話,轉出,你選擇主營業(yè)務成本,第二個的話,你們轉出走費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿出口公司的,不能抵扣的費用專票,怎么勾選呀,是直接發(fā)票抵扣勾選然后填在增值稅附表二進項稅額轉出,還是直接發(fā)票啊抵扣勾選然后不用填附表二
答: 選擇不抵扣勾選 附表二不用填寫了










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