請(qǐng)問(wèn)老師,去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表職工 問(wèn)
您好,更正不了,好像要去窗口才可以,匯算清繳按正確的來(lái) 答
你好老師,2025年企業(yè)所得稅年報(bào)固定資產(chǎn)原值和財(cái) 問(wèn)
會(huì)找你核實(shí)的。 系統(tǒng)會(huì)比對(duì)所得稅房產(chǎn)原值和房產(chǎn)稅稅源原值,你這條無(wú)效多余房源會(huì)造成數(shù)據(jù)不一致,觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。 稅務(wù)局后期大概率會(huì): 發(fā)短信 / 站內(nèi)信讓你自查說(shuō)明 要求更正稅源信息或提交證明材料 建議盡快去辦稅大廳刪除這條無(wú)效房源,免得被查。 答
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 一個(gè)公司生產(chǎn)白灰的,原材料是石子,但 問(wèn)
同學(xué),你好 原材料石子是沒(méi)有發(fā)票的,那成本不能稅前扣除 答
老師,現(xiàn)在的工程公司都會(huì)用到工程結(jié)算這個(gè)科目嗎 問(wèn)
執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才需要那個(gè)科目 答
老師,老板拿過(guò)來(lái)三張煙酒發(fā)票將近三萬(wàn),這個(gè)怎么做 問(wèn)
您好,如果是給員工的,計(jì)入福利費(fèi),送人的計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi) 答

請(qǐng)問(wèn),今年每月有留抵稅,平時(shí)不做賬務(wù)處理,年末假如銷項(xiàng)全年合計(jì)100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)全年合計(jì)110萬(wàn),到12月底結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理怎么做?
答: 借銷項(xiàng)稅額 100萬(wàn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額110
有進(jìn)項(xiàng)有留抵怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 您好,是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的分錄是吧
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理?
答: 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款









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