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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-12 15:20

借銷項(xiàng)稅額 100萬(wàn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸進(jìn)項(xiàng)稅額110

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借銷項(xiàng)稅額 100萬(wàn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額110
2019-12-12 15:20:38
您好,是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的分錄是吧
2022-12-10 10:16:34
好的謝謝老師
2022-03-16 14:25:09
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-04-09 10:53:31
增值稅一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成的有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的情況下,賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-12-15 16:20:19
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