請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開(kāi)票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

老師,請(qǐng)問(wèn)一下留抵進(jìn)項(xiàng)抵減滯納金怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 你好;? ?留底進(jìn)項(xiàng)稅你掛什么科目的; 好判斷? ?
增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅和滯納金賬務(wù)處理?
答: 同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅,借方:進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸方:未交增值稅紅字 ,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留抵抵減欠稅的金額,申報(bào)表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒(méi)有滯納金
答: 這個(gè)得參考稅法的相關(guān)規(guī)定才能確定,通常來(lái)說(shuō),在納稅義務(wù)申報(bào)期屆滿后,發(fā)現(xiàn)存在應(yīng)納稅額未交或者少交的情況,需要按照稅法規(guī)定進(jìn)行繳納。但是如果你已經(jīng)在期末準(zhǔn)備完畢關(guān)閉賬簿之前發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題,可以嘗試使用“補(bǔ)繳稅款”進(jìn)行更正和補(bǔ)繳,不需要支付滯納金。




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k1 追問(wèn)
2022-12-28 19:02
meizi老師 解答
2022-12-28 19:08