
更正申報了12月增值稅,當時涉及一筆未開票收入,并且已經(jīng)在12月繳納了稅款,,1月更正申報,發(fā)現(xiàn)少交了0.07元的增值稅,因為金額比較小,所以稅務(wù)局也沒有扣款,現(xiàn)在要把賬做到2月份,怎么做呢?
答: 您好,建議,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,0.07元,貸:營業(yè)外收入-不再支付的應(yīng)付款項,0.07元。
我上一年12月增值稅報表中,做了一筆未開票收入,今年一月份我在申報增值稅的時候又把這筆收入沖銷了,并且在一月份開出了這份發(fā)票,但實際發(fā)票金額小于已經(jīng)申報的增值稅未開票收入,怎么做賬務(wù)處理
答: 不用管2次的金額大小,先原分錄紅沖,再按新票的金額做賬
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我想問一下,我們有三筆出口業(yè)務(wù),出口收入我們公司賬上都是12月份反應(yīng),但是稅局要求有兩筆收入的稅款要在10月申報期內(nèi)繳納,要求我們10月增值稅做更正申報,那我這兩筆收入在12月反應(yīng)應(yīng)該可以吧?更正申報繳納的稅款也做在12月份這樣可以嗎?還有我12月納稅申報表上的收入是不是只增加一筆就可以了,剩余兩筆去更正申報時在改。
答: 同學你好 對的 這樣可以





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