老師您好,我想問一下,我們有三筆出口業(yè)務(wù),出口收入我們公司賬上都是12月份反應(yīng),但是稅局要求有兩筆收入的稅款要在10月申報(bào)期內(nèi)繳納,要求我們10月增值稅做更正申報(bào),那我這兩筆收入在12月反應(yīng)應(yīng)該可以吧?更正申報(bào)繳納的稅款也做在12月份這樣可以嗎?還有我12月納稅申報(bào)表上的收入是不是只增加一筆就可以了,剩余兩筆去更正申報(bào)時(shí)在改。

五一呀
于2022-01-14 11:01 發(fā)布 ??541次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-01-14 11:05
同學(xué)你好
對(duì)的
這樣可以
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純出口企業(yè)填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)填寫有關(guān)出口銷售情況的相關(guān)信息,如出口貨物或提供勞務(wù)的名稱、數(shù)量、交易價(jià)格、幣種等,并且要填寫出口企業(yè)的稅收優(yōu)惠申請(qǐng)資料,以證明出口企業(yè)符合享受稅收優(yōu)惠的條件。
此外,純出口企業(yè)在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),還需要填寫有關(guān)出口退稅情況的相關(guān)信息,如出口貨物或者提供勞務(wù)的退稅金額、退稅日期等,以便出口企業(yè)能夠正確申報(bào)其應(yīng)納稅額。
拓展:出口企業(yè)在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),若發(fā)生抵扣,應(yīng)當(dāng)在“免稅額”欄填寫抵扣額,在“應(yīng)納稅額”欄填寫應(yīng)納稅額,以便出口企業(yè)能夠正確申報(bào)其應(yīng)納稅額。例如:出口企業(yè)發(fā)生1000元的銷售業(yè)務(wù),免稅額500元,則應(yīng)納稅額為500元。
2023-03-01 18:36:45
同學(xué)你好
對(duì)的
這樣可以
2022-01-14 11:05:15
你好,要下期增值稅報(bào)表才看得到出抵減
2023-04-10 15:38:34
同學(xué)你好,先申報(bào)增值稅后再申報(bào)出口退稅
2022-06-17 18:25:51
同學(xué)你好
對(duì)的
是這個(gè)表
2022-03-31 13:31:53
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2022-01-14 11:27
樸老師 解答
2022-01-14 11:29