
老師好,急急急 剛接到稅務局的電話 說我們2019年1.2.3月份有開具的運輸費專票 對方跑路了 讓我們作進項稅額轉(zhuǎn)出 還有調(diào)整企業(yè)所得稅 這個步驟怎么弄呢?不懂 請老師指教 萬分感謝!說還要更正以前的申報表?
答: 你好,是修改匯算清交嗎?一九年的匯算清交。
就是15年的專票對方開出來又作廢了 我們一直不知道 今天稅務局查出來讓做進項稅額轉(zhuǎn)出 那企業(yè)所得稅受影響嗎 是不是也要轉(zhuǎn)出來
答: 你好 這個是受影響的,你們進項要轉(zhuǎn)出來,對應的成本也要轉(zhuǎn)出來,然后補企業(yè)所得稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 您好 之前年度的進項稅額轉(zhuǎn)出導致補繳企業(yè)所得稅,補繳的企業(yè)所得稅怎么入賬?
答: 你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



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