
會(huì)計(jì)上未確認(rèn)收入,納稅申報(bào)時(shí)填寫在未開票收入,繳納稅金;會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入時(shí),納稅申報(bào)時(shí)增值稅申報(bào)表要怎么填寫?
答: 你好,學(xué)員,未票收入那里填寫負(fù)數(shù)的
以前年度做未開票收入申報(bào)納稅后又開票確認(rèn)收入申報(bào)了,兩期都交了增值稅。金額不大不想調(diào)整增值稅申報(bào)表的話怎么調(diào)賬呢?
答: 你好 那么你這個(gè)是 借:增值稅---已交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)表是不是年年累計(jì)的啊?我今年12月有確認(rèn)收入的未開票收入,我2026年月補(bǔ)開,到時(shí)候1月的增值稅申報(bào)表未開票部分填負(fù)數(shù)可以不
答: 您好,可以的,到時(shí)1月申報(bào)負(fù)數(shù)









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