
老師,提前確認(rèn)收入并在當(dāng)月申報(bào)了增值稅,過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),附表一填收入時(shí)該如何填
答: 那么你可以在附表一中把收入填寫(xiě)為“未實(shí)現(xiàn)收入”,然后等發(fā)票之后,重新申報(bào)增值稅,在附表一中把該月的收入金額填上即可。
老師,當(dāng)月開(kāi)具了增值稅發(fā)票能否不確認(rèn)收入?如果能,利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
答: 會(huì)計(jì)上是可以的,稅法是要即時(shí)申報(bào)交稅的不影響
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模月報(bào)增值稅時(shí),當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)售收入,只有開(kāi)紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)增值稅該如何填寫(xiě)申報(bào)表呢
答: 這個(gè)電子稅局上直接申報(bào)無(wú)法通過(guò)審核,只有去大廳申報(bào)了哈





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