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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-08-07 13:48

同學(xué),你好 
借:應(yīng)收賬款 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 
 
那就分錄這么做,報(bào)稅就當(dāng)作本年的收入

歌琳 追問(wèn)

2025-08-07 13:55

老師,你好,我收入原做的是以前年度損益,可一想那就要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本,那又涉及到所得稅,稅務(wù)沒(méi)讓涉及所得稅,只是讓交增值稅,今年再開發(fā)票沖收入,我就是沒(méi)明白稅務(wù)局是想讓如何做。但是當(dāng)今年收入與稅務(wù)說(shuō)的是補(bǔ)去年未開票的收入不又矛盾了嗎?這該如何處理?

小菲老師 解答

2025-08-07 13:57

同學(xué),你好 
稅務(wù)局讓其他稅不繳,那就不能動(dòng)企業(yè)所得稅,所以建議是做到本年

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同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 那就分錄這么做,報(bào)稅就當(dāng)作本年的收入
2025-08-07 13:48:57
首先,應(yīng)按照稽查文件中的要求在稅種核算代碼內(nèi)建立特定科目,并準(zhǔn)確記錄補(bǔ)稅金額,然后將補(bǔ)稅金額移入一般性稅收往來(lái)科目,最后將稽查文件作為證據(jù)進(jìn)行備案。
2023-03-07 10:37:13
你好,這個(gè)是今年的還是以前年度的?做了成本嗎?
2023-11-27 08:37:21
增值稅稽查補(bǔ)繳的會(huì)計(jì)分錄如下: 1. 應(yīng)交稅款科目:增值稅稽查補(bǔ)繳借方;銀行存款貸方。 2. 應(yīng)交稅金科目:應(yīng)交稅金借方;現(xiàn)金貸方。 3. 稅額科目:增值稅稽查補(bǔ)繳借方;應(yīng)交稅金貸方。 拓展知識(shí):增值稅稽查補(bǔ)繳是一種稅務(wù)稽查行為,原則上是指稅務(wù)機(jī)關(guān)在實(shí)施稅務(wù)稽查行為的同時(shí),根據(jù)法律規(guī)定,從納稅人處補(bǔ)繳欠稅的行為。此補(bǔ)繳的稅款,會(huì)由稅務(wù)機(jī)關(guān)出具稅務(wù)稽查補(bǔ)繳書,明示納稅人補(bǔ)繳的財(cái)產(chǎn)、金額數(shù)和補(bǔ)繳稅收的原因等。
2023-02-25 19:50:49
你好,你補(bǔ)的什么稅?增值稅還是企業(yè)所得稅?
2021-09-10 16:29:58
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