
我公司2018年開進(jìn)來300萬發(fā)票,最近稽查告知我方發(fā)票失控,我方補(bǔ)交了增值稅和滯納金,現(xiàn)在稽查局又叫我們補(bǔ)交90萬企業(yè)所得稅,這樣合理嗎?
答: 你好,您這個(gè)當(dāng)時(shí)他沒有讓繳納企業(yè)所得稅那當(dāng)時(shí)
個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票所得交個(gè)稅嗎?個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票所得交增值稅嗎?企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票所得交增值稅嗎?
答: 您好。有所得,是繳納個(gè)人所得稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
補(bǔ)交以前的企業(yè)所得稅,分錄,支付稅款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1000 貸:銀行1000,計(jì)提,借:所得稅1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1000,2021匯算清繳要調(diào)增1000元嗎
答: 你好,同學(xué)啊,首先分錄的話,第一個(gè)分錄沒有問題,然后第二個(gè)的話應(yīng)該是 借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。匯算清繳的時(shí)候您要調(diào)整,也就是用這個(gè)1000塊錢數(shù)除以2.5%得出來的那個(gè)應(yīng)納稅所得額,你要進(jìn)行調(diào)增,然后打開您的納稅調(diào)整項(xiàng)目表,在里面調(diào)整就可以了。
老師?小規(guī)模免征2%增值稅,那2%的增值稅額需要繳納企業(yè)所得稅嗎就是小規(guī)模企業(yè)30萬以下的稅額免交增值稅,屬于政府補(bǔ)貼,那可以享受免交企業(yè)所得稅嗎?









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