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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2018-06-22 14:22

您好,內(nèi)賬不需要價稅分離的。現(xiàn)在把分離的稅轉(zhuǎn)入收入和成本,以后不分離了就行了。

Monica 追問

2018-06-22 15:00

老師 那是要把之前的每一年的都稅都轉(zhuǎn)過去 還是就今年的? 
那我對增值稅這塊的話后續(xù)計(jì)提的時候是計(jì)入什么費(fèi)用 還有所得稅 城建稅等 ?

王雁鳴老師 解答

2018-06-22 15:19

您好,都轉(zhuǎn),就是分離出來的稅的余額轉(zhuǎn)為0就行了。以后交稅后,記入稅金及附加科目即可。

Monica 追問

2018-06-22 15:19

老師 那是不是固定資產(chǎn)也是以含稅價折舊

王雁鳴老師 解答

2018-06-22 15:23

您好,是的。您理解很正確。

Monica 追問

2018-06-22 15:32

那老師 今年以前的我這邊分錄是寫  
借:應(yīng)交稅金--銷項(xiàng) ****** 
貸:利潤分配--未分配利潤 ****** 
借:利潤分配--未分配利潤 ****** 
貸:應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng) ******* 
今年的是: 
借:應(yīng)交稅金--銷項(xiàng) ****** 
貸:主營業(yè)務(wù)收入--稅額轉(zhuǎn)入 ******* 
借:原材料--稅額轉(zhuǎn)入 ******* 
貸:應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng) ******* 
這樣調(diào)整嗎 ? 然后之前所計(jì)提的 支付的增值稅、城建稅、所得稅等 需要調(diào)整嗎 還是說只要把這些的余額都調(diào)整到稅金及附加就好?

王雁鳴老師 解答

2018-06-22 15:44

您好,把這些進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)余額調(diào)整到稅金及附加就好。

Monica 追問

2018-06-22 15:49

王老師 不好意思 再確認(rèn)下 是不是就是把我目前這些稅金的余額都調(diào)整至稅金及附加就好 然后后續(xù)的發(fā)票 買進(jìn)的含稅價 稅金入成本 賣出的含稅價 稅金入收入 
借: 應(yīng)收賬款 *****                                         借:原材料    ****** 
    貸:主營業(yè)務(wù)收入 ******                                   貸:應(yīng)付賬款    ******

王雁鳴老師 解答

2018-06-22 16:06

您好,對的,您理解很正確。

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您好,內(nèi)賬不需要價稅分離的。現(xiàn)在把分離的稅轉(zhuǎn)入收入和成本,以后不分離了就行了。
2018-06-22 14:22:11
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01
2023-08-05 16:34:12
當(dāng)然是做了,這更清晰一點(diǎn)
2022-01-03 11:12:47
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2023-06-03 09:58:38
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