
原分錄為借:制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)想紅沖制造費(fèi)用和其他應(yīng)付款,并進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
答: 語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
公司有張發(fā)票給我了,當(dāng)時(shí)以為可以入賬,也覺得進(jìn)項(xiàng)可抵扣。就做了分錄,借:管理費(fèi)用 2831.86應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)368.14貸:其他應(yīng)付款 3200后來,審計(jì)人員說這個(gè)發(fā)票不能入賬,也不可抵扣,那我調(diào)整分錄怎么寫?
答: 你好,借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)紅字分別代表什么意思
答: 應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)是可能多交稅或者少計(jì)提稅金,也有可能是當(dāng)期增值稅有留抵稅額。









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馨羽老師 解答
2025-05-13 07:28