污视频免费在线观看网站一区-久久国产亚洲精选av-美女丝袜av一区二区三区-大鸡巴把骚笔草美了视频-国产哺乳奶水在线播放-一区二区国产三区亚洲-久久久亚洲熟妇熟女在线视频-一卡二卡三卡国色天香免费看-青青青爽在线视频免费观看

送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2022-04-01 12:00

同學(xué)你好
對的
是這樣的

圓滿富足 追問

2022-04-01 12:04

是這樣的老師,我們審核賬務(wù)的,讓我寫分錄,為:借,其他應(yīng)付款個(gè)人往來
貸,本年利潤,我一直不理解,不懂,沒搞懂,是他直接簡化了本年利潤要通過費(fèi)用走一步的這個(gè)事,還是我把他說給我的分錄弄差了???求解,現(xiàn)在是我們單位的關(guān)鍵時(shí)期,我把這個(gè)弄錯(cuò)了很打臉,也不想違背審核人員的義務(wù),又怕錯(cuò)了打臉,謝謝老師

樸老師 解答

2022-04-01 12:11

這個(gè)就算沖也是要用利潤分配未分配利潤才對哦

圓滿富足 追問

2022-04-01 12:16

給到我的分錄就是有利潤分配未分配利潤,但我覺得不對,又不會用,對方給我的就是這個(gè)科目,最好是用他給我的,老師重新給我羅列一下好嘛

圓滿富足 追問

2022-04-01 12:18

借,其他應(yīng)付款,個(gè)人往來,
    貸,本年利潤未分配利潤


????老師是這樣嗎?對嗎??

樸老師 解答

2022-04-01 12:22

同學(xué)你好
應(yīng)該是
借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤
是這樣

圓滿富足 追問

2022-04-01 13:15

其他應(yīng)付款的借方有余額是對方欠我們的,
貸方有余額是我們欠對方的,
老師說其他應(yīng)付款做成借方,那就是用貸方余額轉(zhuǎn)到借方來做,我們欠對方的,怎么用費(fèi)用票來沖減??我的矛盾點(diǎn)在這里,老師

樸老師 解答

2022-04-01 13:24

你們欠對方的話你們還款就可以了
不還就計(jì)入營業(yè)外收入

圓滿富足 追問

2022-04-01 15:42

老師。是這樣的,我現(xiàn)在手里面有一些費(fèi)用票,目的是,把這些賬理一理,賬面有余額處理不掉的那一塊對沖一下,我要怎么用這些票據(jù)做成老師說的,
借,其他應(yīng)付,貸,利潤分配
麻煩老師

樸老師 解答

2022-04-01 15:49

你這些費(fèi)用發(fā)票要入賬的話就是

借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款或者其他應(yīng)付款
這樣 才對

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2022-04-01 12:00:23
你好,是購進(jìn)環(huán)節(jié)的裝卸費(fèi),還是銷售貨物的裝卸費(fèi)??
2024-03-26 08:30:38
你好,是老板個(gè)人把欠的電費(fèi)款項(xiàng)支付了嗎??
2023-12-25 10:34:24
是,做賬是 按照實(shí)際繳費(fèi)做
2022-01-02 22:36:36
您好,同學(xué)。您將上月多計(jì)提的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄同時(shí)做一筆紅字分錄即可。
2020-06-11 09:58:43
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...