
公司有張發(fā)票給我了,當時以為可以入賬,也覺得進項可抵扣。就做了分錄,借:管理費用 2831.86應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)368.14貸:其他應(yīng)付款 3200后來,審計人員說這個發(fā)票不能入賬,也不可抵扣,那我調(diào)整分錄怎么寫?
答: 你好,借管理費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師好!借應(yīng)交稅費貸其他應(yīng)付款
答: 您好,請問是咨詢什么呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報表中應(yīng)交稅費負數(shù),其他應(yīng)付款負數(shù)紅字分別代表什么意思
答: 應(yīng)交稅金負數(shù)是可能多交稅或者少計提稅金,也有可能是當期增值稅有留抵稅額。










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