
老師,比如物業(yè)公司收到維修基金1000元,公司做賬: 借:銀行存款 1030 貸:其他應(yīng)付款 1030 . 等第三方維修時(shí)支付維修費(fèi)時(shí) 借:其他應(yīng)付款 1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)30 貸:銀行存款 1030 那這樣的話其他應(yīng)付款借方和貸方一直有差額部分30,這部分差額怎么處理?
答: 你好 你們支付維修基金可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的話 收到的話 就需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅
去年一筆收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額錯記成其他應(yīng)付款了,要怎么調(diào)賬?
答: 借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)紅字分別代表什么意思
答: 應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)是可能多交稅或者少計(jì)提稅金,也有可能是當(dāng)期增值稅有留抵稅額。









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妞妞 追問
2019-11-14 16:07
答疑蘇老師 解答
2019-11-14 16:15