老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認收入的 答
老師。我們出口了兩筆 只確認了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負債表的哪一 問
你好,填寫在資產(chǎn)負債表未分配利潤 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學(xué),你好 這個需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權(quán)限的 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

請教老師,我2024年12月暫估費用,就是用于24年業(yè)務(wù)發(fā)票,到25年才能開過來的,,我暫估了6000,到頭來,目前來了4000的費用發(fā)票,如果到5.31日前也是這4000,我直接沖完之前做的暫估分錄嘛,我之前做的分錄是借:管理費用——辦公費 貸:應(yīng)付賬款——暫估 現(xiàn)在付款的那些是借:應(yīng)付賬款——暫估 貸:庫存現(xiàn)金 沖掉多暫估的就是借:管理費用——辦公費-2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估 -2000.這樣對嘛,還需要為匯算清繳調(diào)整做分錄嘛
答: 您好,匯算清繳時2000納稅調(diào)增,不用再做分錄。 在2025年做分錄(先沖銷暫估再按發(fā)票入賬):借利潤分配-6000? ? 貸 應(yīng)付賬款-暫估-6000 借利潤分配4000? 貸應(yīng)付賬款4000? 借應(yīng)付賬款4000? 貸庫存現(xiàn)金4000
去年計提管理費用借:管理費用貸:其他應(yīng)付款今年回票是發(fā)現(xiàn)忘記計提進行稅了,已經(jīng)匯算清繳兩千,今年怎么做賬
答: 你好,補上計提,謝謝
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,匯算清繳上說的調(diào)表不調(diào)賬怎么運用?比如我年前預(yù)提了一筆費用,借:管理費用 貸:其它應(yīng)付款,但由于發(fā)票回不來,我們需要要匯算清繳的時候調(diào)增出來交稅5千,那我賬務(wù)上需要怎么去處理呢?
答: 您好 請問款項需要支付嗎










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


