董老師,可以咨詢您個問題嗎? 問
同學(xué)你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對方的報表,我如何填期初數(shù) 問
同學(xué)你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數(shù)呢, 25年末的期末數(shù),就是26年初的期初數(shù)據(jù) 答
老師好,電影院的放映設(shè)備,座椅,中央空調(diào),電梯,折舊年 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業(yè)繳納殘保金怎么入賬? 問
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時: 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

老師,去年暫估了45萬的費用票。借:管理費用-暫估 45萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估45萬 今年匯算清繳之前有10萬的工資費,公司新入職的,是不是也可以抵費用呢,匯算清繳之后工資完全可以抵,不想交企業(yè)稅,怎么做分錄了
答: 同學(xué)你好 匯算清繳之前來發(fā)票就可以
老師,去年我做管理費用10萬,應(yīng)付賬款10萬,發(fā)票沒來,后面付8萬發(fā)票,我匯算清繳直接調(diào)整2萬就行吧?憑證不用動了吧.這樣行嗎?,有一部分沒發(fā)票
答: 你好,那個2萬需要付款不呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,匯算清繳上說的調(diào)表不調(diào)賬怎么運用?比如我年前預(yù)提了一筆費用,借:管理費用 貸:其它應(yīng)付款,但由于發(fā)票回不來,我們需要要匯算清繳的時候調(diào)增出來交稅5千,那我賬務(wù)上需要怎么去處理呢?
答: 您好 請問款項需要支付嗎









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