請問老師,我公司購買別人產(chǎn)品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實(shí)際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個(gè)季度報(bào)稅。 問
您好,是的,不用,這個(gè)都是由系統(tǒng)申報(bào) 答
老師,你好。請問本月的電費(fèi)已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會(huì)計(jì)分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財(cái)務(wù)分析,沒注意信息 答
這個(gè)招標(biāo)客戶收的采購文件費(fèi)300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯(cuò)誤分錄(掛其他應(yīng)收款) 借:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄(轉(zhuǎn)費(fèi)用,無票入賬) 借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) / 招投標(biāo)費(fèi) 300 貸:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

去年暫估的費(fèi)用:借; 管理費(fèi)用-暫估4 2貸:應(yīng)付賬款42萬 今年回來的票 1、管理費(fèi)用 -暫估 負(fù)42 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)42 ,2、 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)20萬 貸:銀行存款 20萬 3、借:管理費(fèi)用-暫估22萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估22萬,然后這22萬匯算清繳交企業(yè)稅嗎
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)22萬納稅調(diào)增
老師去年12月我們付了今年前半年的房租,我做的預(yù)付賬款,結(jié)果有位老師說預(yù)付賬款不好使,不如做到待攤費(fèi)用里?她這句話啥意思?(沒有發(fā)票,今年匯算清繳需要調(diào)增)去年年底我做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。然后一月份 借管理費(fèi)用-房租 貸預(yù)付賬款。這樣對不對?
答: 您好,科目都一樣,沒問題
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我個(gè)體戶的無票支出,發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了二筆,是還給個(gè)人的款項(xiàng),我做到管理費(fèi)用了,那在匯算清繳的時(shí)候是不是無票支出可以把這二筆減出來。少寫這二筆金額,這算是調(diào)表不調(diào)帳嗎,借:其他應(yīng)付款-個(gè)人,貸:銀行存款,月底的時(shí)候知道這是不會(huì)開票的錢,就又做了一筆,借:管理費(fèi)用-無票支出,貸,其他應(yīng)付款,今年問了本人才知道,有二筆是還款給個(gè)人,相當(dāng)于我月底做的無票支出多余了,帳是22年的,匯算清繳的時(shí)候無票支出把這二筆去掉,我23年在補(bǔ)做分錄可以嗎,
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以在今年補(bǔ)錄









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Mirabelle~ 追問
2022-05-12 09:50
冉老師 解答
2022-05-12 10:12
Mirabelle~ 追問
2022-05-12 15:48
冉老師 解答
2022-05-12 15:52