沒有拆的7天無理由退貨的,退回倉庫了。完整分錄謝 問
同學(xué),你好 之前的收入分錄,做一模一樣的,金額負(fù)數(shù) 答
老師好,老師,個(gè)體餐飲店,用個(gè)人收款碼一年不能超過1 問
你好,可以用收款收據(jù)做賬,但有嚴(yán)格條件,且只適用于成本/費(fèi)用支出,不適用于你的營業(yè)收入。成本必須有發(fā)票 答
酒店抖音銷售收入,直接按體現(xiàn)到銀行賬的金額做收 問
按照抖音的金額做收入,不是實(shí)際收款金額 手續(xù)費(fèi)做費(fèi)用 答
老師,食堂買的菜沒有發(fā)票應(yīng)該怎么處理? 問
有進(jìn)貨的單子都可以做賬,建議還是在工資里邊做伙食補(bǔ)貼,然后發(fā)工資的時(shí)候扣下來支付給食堂,就不需要發(fā)票了 答
我們公司有實(shí)習(xí)生是退役士兵,做工商年報(bào)的時(shí)候 需 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

出口產(chǎn)品退稅率為13%,取的專用發(fā)票因不符合退稅規(guī)定不申請退稅,該筆出口需要視同內(nèi)銷征稅嗎?還是收入可以免稅,專票不抵扣呢
答: 你好 老師理解是出口收入免稅,對應(yīng)專票不抵扣。
我想問一下,我只有出口,沒有內(nèi)銷的,每個(gè)月都有材料專票進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,因?yàn)槌隹陂_票是0%,我的進(jìn)項(xiàng)是13%,退稅率也是13%,,我每個(gè)月都有抵扣進(jìn)項(xiàng),每個(gè)月都有期末留底,我是不是應(yīng)該每個(gè)月都要去申請退稅才對?
答: 是的,你這種情況應(yīng)按月申請退稅。 因?yàn)槟銉H有出口業(yè)務(wù)(適用 0% 稅率),且退稅率與進(jìn)項(xiàng)稅率一致(均為 13%),符合 “免抵退” 政策中 “應(yīng)退稅額 = 期末留抵稅額” 的條件。每月產(chǎn)生的期末留抵稅額,需通過申請出口退稅結(jié)清,否則會導(dǎo)致留抵稅額持續(xù)累積,無法實(shí)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)質(zhì)性抵扣(出口業(yè)務(wù)本身不繳納增值稅,留抵稅額需通過退稅返還)。 建議每月在增值稅申報(bào)后,及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請出口退稅,確保進(jìn)項(xiàng)稅及時(shí)回流。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,想了解下,出口退稅方面的問題:1.出口已經(jīng)報(bào)關(guān)了,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)不滿足條件,無法做退稅申請,該怎么辦?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)能直接當(dāng)內(nèi)銷抵扣嗎? 問題2,出口已經(jīng)報(bào)關(guān),銷項(xiàng)已經(jīng)按照0稅率開了,然后進(jìn)項(xiàng)是0退稅率的,這時(shí)進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?1.進(jìn)項(xiàng)規(guī)格對碰不一致,供應(yīng)商不肯重開,所以退不了稅
答: 同學(xué),你好 1那就不能退稅,如果外貿(mào)企業(yè)出口不退稅商品時(shí)確定是應(yīng)視同內(nèi)銷征稅的,如果已經(jīng)在取得增值稅專用發(fā)票的當(dāng)月認(rèn)證、次月抵扣的,不需申請開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明;如果已經(jīng)計(jì)入出口庫存賬,不得抵扣且企業(yè)沒有抵扣的,出口企業(yè)或其他單位出口并按會計(jì)規(guī)定做銷售的貨物的當(dāng)月,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



愛學(xué)習(xí) 追問
2024-12-12 20:12
Fenny老師 解答
2024-12-12 20:24