董老師,在線嗎?可以咨詢您個問題? 問
朋友您好,感謝您的信任 答
物業(yè)公司更換消防柜玻璃,屬于什么費用呢 問
您好,這個可以直接計入成本中 答
請問小規(guī)模公司有技術(shù)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),怎樣進行賬務(wù)處理 問
您好, 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 答
取得這類型發(fā)票需要繳納印花稅嗎 問
那個按租賃合同交印花稅 答
老師,我這家是小規(guī)格納稅人。負數(shù)3萬多是去年12月 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,一般納稅人增值稅銷項大于進項賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅不可以這樣寫嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
老師你好,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下:1.進項100銷項200結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)2.進項200,銷項100結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額200結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額100 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100貸:應(yīng)交稅費未交增值稅100老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛?
答: 你好!是的,思路是對的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷項大于進項可以直接這樣做分錄嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
答: 你好;? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



福鋒 追問
2024-11-25 11:24
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2024-11-25 11:25
福鋒 追問
2024-11-25 11:40
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2024-11-25 11:42
福鋒 追問
2024-11-25 11:44
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2024-11-25 11:45