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送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2024-10-31 11:02

對的,進口設(shè)備繳納的增值稅可以作為進項稅額抵扣。確保你已按規(guī)定完成了稅款的繳納和相關(guān)手續(xù),之后就可以在計算應(yīng)交增值稅時,將這部分稅額用來抵扣。

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相關(guān)問題討論
你好,學(xué)員,這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
您好,異地預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 本地申報增值稅 計算應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項和進項留抵的差額 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
負(fù)數(shù)就不需要繳納了
2022-04-08 07:29:36
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
新年好 一般納稅人,增值稅=銷項稅額—進項稅額 小規(guī)模納稅人,增值稅=不含稅收入*征收率?
2023-01-30 17:29:40
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