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送心意

董孝彬老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-05-02 17:35

您好,異地預(yù)繳增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅  貸:銀行存款 
本地申報(bào)增值稅
計(jì)算應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 - 預(yù)繳稅額
銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)留抵的差額
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
抵扣預(yù)繳增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅
繳納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅  貸:銀行存款

月下獨(dú)享 追問(wèn)

2025-05-02 18:01

老師,意思月底時(shí),直接把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)、留抵的差額做分錄
 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
平時(shí)的 應(yīng)交應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的金額都分別放在借、貸方在那里不動(dòng),不用結(jié)轉(zhuǎn),是嗎?

董孝彬老師 解答

2025-05-02 18:06

您好,是的,本來(lái)就不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的嘛





月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到  應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   ,
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄  
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)


按稅法書(shū)上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷(xiāo)都能看到累計(jì)數(shù),稅法書(shū)上這么寫(xiě),他是經(jīng)過(guò)專(zhuān)家分析的,有他的道理。
關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)

月下獨(dú)享 追問(wèn)

2025-05-02 18:11

老師太專(zhuān)業(yè)啦,非常感謝您!老師,如果最后進(jìn)大于銷(xiāo),月底就不用做結(jié)轉(zhuǎn),不用管了,是嗎?

董孝彬老師 解答

2025-05-02 18:39

您好,不是的,要結(jié)轉(zhuǎn)到  未交增值稅的借方哦

月下獨(dú)享 追問(wèn)

2025-05-02 19:05

非常感謝這么耐心的老師,今天終于弄懂啦!很幸運(yùn)遇到您,祝老師身體健康,永遠(yuǎn)開(kāi)心?。?!

董孝彬老師 解答

2025-05-02 19:10

 希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!

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您好,異地預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 本地申報(bào)增值稅 計(jì)算應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 - 預(yù)繳稅額 銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)留抵的差額 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
你好,預(yù)繳的稅款在附表四本期發(fā)生額里面填寫(xiě),如果需要抵扣的話(huà),實(shí)際抵扣金額和主表28里面填寫(xiě)。
2023-03-08 10:26:48
同學(xué)你好,不能的,一般納稅人的增值稅只能按月申報(bào)
2022-01-27 20:35:00
你好,學(xué)員,這個(gè)是按照3%填寫(xiě)的
2023-10-15 12:06:02
您好,您是說(shuō)是填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,是嗎?主要是這個(gè)預(yù)繳的稅金您是不知道填哪兒,對(duì)不對(duì)?
2023-03-28 14:09:30
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